Bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengawasi efektivitas sistem kontrol internal dan proses bisnis perusahaan. Memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien, mengidentifikasi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan perusahaan.
Ringkasan
Deskripsi
Tanggung Jawab
- Melakukan evaluasi terhadap sistem kontrol internal perusahaan.
- Melakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan telah diikuti dengan benar.
- Mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang mungkin mempengaruhi perusahaan.
- Menyusun laporan audit yang mencakup temuan, rekomendasi, dan perbaikan yang diperlukan.
- Memantau implementasi perbaikan yang diusulkan setelah laporan audit disampaikan
- Memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku
Persyaratan
Pengalaman:
1 - 2 Tahun- Usia 22-28 tahun
- Gelar sarjana di bidang Akuntansi/Manajemen Keuangan/Sistem Informasi
- Pengalaman kerja satu tahun di bidang Akuntansi/Audit Internal
- Melek komputer
- Berorientasi pada detail, memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik
- Mampu bekerja dalam tim
- Menguasai bahasa Inggris dan Mandarin dengan baik
Skill
- accounting
- audit
- english
Tunjangan
- BPJS
- THR
Insentif
- Bonus
Waktu Kerja
-
Formal